2025年,全区会议费及“三公”经费预算2659.75万元,全年支出1846.66万元,对比上年同期1989.60万元,下降7.18%,主要是由于我区牢固树立过“紧日子”思想,积极推进厉行节约工作,大力压减一般性支出,严格执行“三公”经费只减不增的相关规定,具体情况如下:
(一)会议费
2025年会议费预算371.61万元,全年会议费实际支出193.65万元,比上年同期196.05万元,下降1.22%。
(二)因公出国(境)费
2025年因公出国(境)费预算59.90万元,全年因公出国(境)费实际支出20.04万元,比上年同期26.54万元,下降24.49%。
(三)公务用车购置费
2025年公务用车购置费预算493万元,全年公务用车购置费实际支出434.27万元,比上年同期449.91万元,下降3.48%。
(四)公务用车运行维护费
2025年公务用车运行维护费预算1425.50万元,全年公务用车运行维护费实际支出1068.90万元,比上年同期1151.24万元,下降7.15%。
(五)公务接待费
2025年公务接待费预算309.74万元,全年公务接待费实际支出129.80万元,比上年同期165.86万元,下降21.74%。