1、三公经费比年初预算增加原因主要是财政年初预算中没有划拨接待费,而本部门2015年度的接待费实际支出0.69万元,造成实际支出数比财政拨款年初预算数增加,三公经费全年实际支出比去年减少,原因是公务用车运行维护费支出减少。
2、2015年本部门机关运行经费支出24.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加9.63万元,增长66%,主要原因是2015年本部门新增在编人员4名,临聘人员2名,其中临聘人员经费是由公用经费中支出,所以造成运行经费增加。
3、本部门中小微企业采购金额为0。
4、本部门定编车辆1台,实际公务用车拥有量1辆。
5、绩效管理工作:更正:本部门没有开展2015年预算绩效管理工作,也没有开展具体项目评价工作。
清远市清新区清西防汛工程管理所
2016年10月12日