一、 本年度收支预算
(一)收入预算数9,469,245元,其中财政预算拨款收入 9,469,245元。
1、 公共财政预算8,469,245元
2、 纳入预算管理的非税收入1,000,000元
(二)支出预算数9,469,245元
1、工资福利支出:4,166,605元
2、商品和服务支出:1,958,000元
3、对个人和家庭的补助:3,344,640元
二、 人员情况
1、 在职人员35人(含三防办6人)
2、 退休人员16人
3、 其他人员15人(政府购买服务人员8人,清新区污水处理管理中心7人)
三、“三公”经费增减变化情况
1、公务用车保有量4台,其中局本级2台,三防办2台。
2、公务用车运行维护预算按每台55,000元计,共计220,000元。 较上年增加是由于部分工作职能调整及工程较2016年有所变化,用车安排频率增多;车辆累计运行年数增大,车辆维护费预计较2016年有所增加。
3、公务接待费预算80,000元,与上年度预算持平。
4、无因公出国(境)、公务用车购置费、会议费方面的预算。