2016年财政预算草案
2016年财政工作的指导思想是:按照稳中求进的总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、综合平衡,坚决落实“八项规定”,厉行节约,大力压减一般性支出,确保重点支出需要,加大对“三农”、教育、科学、医疗、社会保障的投入,加快公共财政构建步伐,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益,促进经济社会和谐稳定发展。
根据上述指导思想,结合浸潭镇经济和社会发展实际情况,拟定2016年财政预算草案如下:
一、一般公共预算收入草案
2016年浸潭镇公共财政预算收入7020.79万元,比上年增长24.88%,主要是增加镇文化综合大楼工程项目、镇生活垃圾外运及处理项目、垃圾填埋场整改项目、垃圾中转站升级改造项目、乡村旅游项目、农村污水处理项目和补充耕地项目等专项收入。
二、一般公共预算支出草案
2016年财政一般预算支出为7020.79元,具体预算支出安排如下:
1.一般公共服务支出为1068.45万元。
2.公共安全支出220万元。
3.文化体育与传媒支出373.33万元,主要是增加镇文化综合大楼工程建设投入。
4.社会保障和就业支出250.27万元。
5.医疗卫生与计划生育支出315.74万元。
6.城乡环境卫生支出1766万元,主要是增加镇生活垃圾外运及处理项目、垃圾填埋场整改项目和垃圾中转站升级改造项目投入。
7.农林水事务支出1683万元,主要是增加镇乡村旅游项目和农村污水处理项目支出。
8.征地和拆迁补偿支出1344万元,主要是增加镇补充耕地项目支出
三、“三公”经费支出草案
因公出国(境)费用支出0元;公务接待费支出51万元,比上年预算减少7.10%;公务用车购置费及公务用车运行维护费支出74万元,比上年预算减少5.00%。
四、2016年财政工作主要任务
(一)突出民生建设,努力增进民生福祉。
继续全面贯彻落实各项财政支农、惠农政策,以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障性支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位,结合美丽乡村建设和农综改工作打造生态秀美浸潭。
(二)优化支出结构,提高财政保障能力
在科学编制部门预算的基础上,在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保重点支出,厉行节约,压缩一般公用性支出,增加对民生工程的投入,增加对村居的投入,增加对镇内维护方面的基础性投入,不断优化支出结构,提高资金使用效果,更好地为经济发展和社会事业服务。
(三)突出科学管理,重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理,加强票据管理,实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理,加强财政预算管理,建立预算执行动态台账,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性;严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,按照公用经费支出“零增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立我镇项目资金管理项目库,统一扎口、统一核算、统一监管,提高项目的实施效果,确保资金安全、规范和高效运行。
各位代表,完成2015年财政预算,对贯彻落实镇委、镇政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照新修订的预算法,依法行政、依法理财,实施全面规范、公开透明的预算制度,为加快建设幸福美丽浸潭,全面实现2016年经济社会发展各项目标作出积极贡献。