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清新区经信局2016年部门决算公开情况整改说明
发布日期:2018-09-13 15:29 文章来源:清新区经济和信息化局 字体大小:【

根据区财政局《关于批复2016年度部门决算及做好部门决算和“三公”经费公开工作的通知》(清新财库〔201711)和清新财监函【20181号文有关规定,我局对20179月在政府网站上公开的2016年部门决算情况进行查漏补缺,迅速进行整改,现将我局2016年部门决算及“三公”经费公开信息整改情况报告如下:

       一、单位基本情况

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家和省有关国民经济运行、信息化、对外贸易方面的方针政策和法律法规,拟订本区相关规范性文件,拟订和组织实施工业、商贸流通、对外贸易、信息化发展规划和相关措施。

2)监测分析工业、商贸流通业、信息服务、对外经济发展情况,进行预测预警和信息引导,组织实施经济调控措施,统筹协调经济运行调节中的重大问题并提出建议。

3)宏观指导全区外商投资工作,依法承担外商投资企业、外商投资项目提交报告的书面答复工作,指导和管理招商引资、投资促进及企业的进出口工作,负责外商投资统计工作。

4)会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法,指导加工贸易工作,依法核准权限内的加工贸易业务,依法监督管理加工贸易进出口工作,分析加工贸易发展情况。

5)执行有关固定资产投资政策,审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造项目,参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

6)指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化,指导企业质量管理工作,负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划,指导相关行业加强安全生产管理。

7)指导企业实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规定,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8)拟订产业转移规划和措施并组织实施,研究产业转移重大问题并提出建议,推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。

9)负责中小企业发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的措施,协调解决有关重大问题。

10)组织协调全区煤炭、电力、油品等供应,负责工业、商贸流通业的应急管理和产业安全有关工作。

11)组织指导民用部门军品配套工作,负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

(12)推动电子商务服务体系和平台建设;促进电子商务推广与应用;促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展;承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作;指导并推进现代商贸服务信息公共平台建设。

13)组织实施商贸服务业行业管理;推行连锁经营等现代流通方式;指导社区商业发展;监督管理对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业;组织开展对商务领域综合行政执法相关工作;落实健全和规范商品市场体系的政策;推动商务领域信用建设。

14)指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;组织拟订生产性服务业功能区和公共服务平台建设。

15)监测分析市场运行、商品供求状况;加强重要消费品市场调控工作;承担茧丝绸协调工作;承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。

16)组织实施科教兴区战略工作;拟订科学技术推广的发展规划;负责引进科技成果和先进技术;负责各类科技计划项目的立项申报,按国家、省、市批准的计划,组织项目实施、管理和评估验收;组织科研实验和项目攻关;负责组织科研成果的登记、评审、鉴定、奖励工作;组织开展区内外科技合作与交流。

17)负责地震监测和地震知识宣传,拟订防震减灾措施,依法对建筑工程的抗震防震设施管理及收集、传递、汇报地震信息。

18)负责知识产权保护、专利管理及科技保密工作;负责统筹、协调、指导知识产权战略的实施,推动建立知识产权统计、考核、重大经济活动特别审查制度;负责整顿和规范知识产权的市场经济秩序。

 19)承担区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

       (二)部门机构设置及人员情况:

现有机构情况:办公室  科技管理股  外资股  工业股

              电子商务与流通股  电力资源股

              区民营经济服务中心

2016年末实有人数:公务员16人 ,工勤人员4人(其中统发3人,非统发1人),事编人员9人。

二、部门决算收支情况总体说明

本部门决算为单户汇总决算,包括:局本级决算,以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位包括:民营经济服务中心。

()、收入支出决算说明

2016年度收入4652.1万元,支出4850.72万元(其中:2016年度一般公共预算财政拨款收入4458.65万元;其他收入193.45万;年初结转和结余198.62万。支出4850.72万元(其中:基本支出863.05万元,对比年初预算数增加394.37万,项目支出3987.67万元,对比年初预算数增加3750.59万元)2016年度财政拨款收入年初预算数705.76万,年终决算数4850.72万元,财政拨款收入增加3752.89万元,增加原因是上级下达的项目支出没有纳入到年初预算数;2016年年初部门支出预算数705.76万,年终决算支出4850.72万元,对比增加4144.96万元,增加原因是上级下达的项目支出没有纳入到年初预算数。

2016年收入决算数4652.1万与2015年收入决算数4010.35万相比增加641.75万元,增长16%,增加原因主要是上级下达的项目支出拨款的增加;2016年支出决算数4850.72万与2015年支出决算数4010.35万相比增加840.37万元,增长20.96%,增加原因是上级下达的项目支出的增加。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。对比上年度没有增减变化。

(二)、“三公”经费支出决算说明

2016“三公”经费财政拨款支出总额14.99万,为年初预算15.5万元的96.71%,比2015年财政拨款支出减少  万元,降低   %;减少的主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,具体情况如下:

1因公出国(境)费0万元,比年初预算减少4万元;比上年度减少4.36万元。

2、公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.93万元,比年初预算减少0.57万元;公务车进行车改,车改前4台,车改后2台(其中按规定留存的一般公务用车1台。下属事业单位(民营经济服务中心留存的一般公务用车1台)。

3、公务接待费2.97万元,比年初预算减少0.03万元,降低1%,比2015年公务接待费支出减少0.13万元,降低4.19%。国内公务接待的批次为28批次,人次为495人。

“三公”经费同比下降3.29%,主要原因是压缩开支,厉行节约,减少了因公出国(境)费及公务用车运行维护费的支出。

(三)机关运行经费支出决算说明

2016年本部门机关运行经费支出80.53万元,201562.57万元,同比增加了17.96万元。增长28.7%,主要原因是增加职工午餐伙食费支出。

(四)政府采购支出决算说明

 本部门2016年部门采购支出为6.39万,其中:采购设备3.03万,办公家具0.16万,办公耗材3.2万。中小微企业采购金额6.39万。

(五)国有资产占有情况决算说明

截至20161231,我局共有车辆2台,其中按规定留存的一般公务用车1台。下属事业单位(民营经济服务中心留存的一般公务用车1台。单位价值200万元以上大型设备0台。

(六)预算绩效管理工作开展情况决算说明

本部门没有开展2016年预算绩效管理工作,也没有开展具体项目评价工作。

三、专业名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费级以及其他费用。

 

      2018913

 

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