目 录
第一部分 清新区扶贫办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清新区扶贫办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清新区扶贫办2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清新区扶贫办概况
(一)部门主要职责
做好扶贫项目的申报和实施工作;组织实施本区农村贫困劳动力转移就业培训和农业实用技术培训工作;承担全区贫困状况监测、登记、建档立卡和统计工作,实行贫困人口动态管理;实施本区扶贫开发“规划到户、责任到人”工作规划;协调、指导对口帮扶单位和区直单位的挂钩扶持工作。
(二)机构设置
清远市清新区扶贫开发领导小组办公室是区政府直属公益一类正科级事业单位,本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。核定事业编制14名,其中参公编制14名。后勤服务人数2名,政府购买服务人员3名。实有在职人员16人,离退休人员6人。
第二部分 清新区扶贫办2017年部门决算表
01收入支出决算总表:
02收入决算表:
03支出决算表:
04财政拨款收入支出决算总表:
05一般公共预算财政拨款支出决算表:
06一般公共预算财政拨款基本支出决算表:
07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表:
08政府性基金预算财政拨款支出决算表:
第三部分 2017年清新区扶贫办部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
部门(单位)收入、支出年初预算安排314.40万元,与上年对比增28.88万元,年度执行中调整预算数7388.57万元。
(二)收入支出预算执行情况
2017年收入7956.17万元,其中财政拨款收入7702.97 万元,与上年度对比增2838.57万元,增加55%;支出8029.43万元,其中财政拨款支出7776.63 万元,与上年度对比增2947.92万元,增加58%。
1.收入支出与预算对比分析
2017年年初预算安排314.4万元,财政拨款收入7702.97 万元,对比预算增7388.5万元。财政拨款支出7776.63万元。基本支出 358.13 万元,占4.5%,项目支出 7671.29万元,占95.5 %。对比预算增7462.23万元。
预、决算差异原因主要是财政拨款、扶贫项目支出增加。
2. “三公”经费支出情况
2017年三公”经费预算8.5万元,其中因公出国费为0,公务接待费为3万元,公务用车购置费为0,公务用车运行费5.5万元,与上年度对比减3万元,减少26%。
2017年“三公”经费支出0.82万元,与上年度对比减3.01万元,减少78%,对比预算减7.68万元,减少90%。其中因公出国费为0;公务用车购置费为0;公务用车保有量1辆,公务用车运行费0.39万元,因为减少了公务用车,公务用车运行费对比预算减少了92%,与上年度对比减少82%。国内公务接待12批次,149人次,公务接待费为0.43万元,因为厉行节约,建立了公务接待审批制度,减少了接待批次及人次,严禁超标准接待,公务接待费对比预算减85%,与上年度对比减少72%。
3.机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出16.81万元,对比去年减少5.76万元,降低25%。主要原因是厉行节约,减少了公务接待费1.15万元、公务用车运行费1.86万元和邮电费1.21万元。
4.政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出0万元。
5.国有资产占用情况
截止2017年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。
6. 预算绩效管理工作开展情况:自评良好,评价机构未出评价结果。
主要民生项目:区级老区发展资金50万元,市级老区建设专项资金10万元,省级精准扶贫精准脱贫资金5547万元。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用一般用公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(增)费反映单位公务出国(增)的国联旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
扶贫-农村基础设施建设项目包括农村道路硬底化、饮水工程、农田水利工程、文化室、篮球场等建设项目;扶贫-其他扶贫支出项目包括发展种养业、种养技术及转移 就业培训等项目,扶持贫困人口增收、教育、基本医疗保障。