2016年清远市清新区市场监督管理局
决算
目 录
第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市清新区市场监督管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市清新区市场监督管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省有关工商行政管理、质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟定地方措施和规范性文件,并组织实施。
(二)负责组织指导依法规范和维护各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为。
(三)承担规定范围内的企业登记注册工作,组织指导全区市场主体的登记注册和监督管理,依法组织查处一般经营项目的无照经营行为。
(四)负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为,促进网络商品交易市场健康发展。
(五)负责消费维权及社会监督体系建设工作,负责流通领域商品质量及有关服务监督管理。
(六)依法查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,协调打击传销联合行动。
(七)根据授权,承担反垄断执法工作(价格垄断行为除外),查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。
(八)负责监督管理经纪人、经纪机构及其经纪活动;负责合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。
(九)负责管理商标和特殊标志,保护注册商标专用权,查处商标侵权、假冒等违法行为,指导和监督管理商标印制活动和商标代理机构,对驰名商标、著名商标的管理和保护。指导广告业发展,监督管理广告活动。
(十)组织指导对个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等。
(十一)承担市场监管体系建设统筹协调职责,负责推进市场监管体系运行体制机制的建设工作。
(十二)承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量发展纲要,组织、协调、实施质量强区有关工作,推进名牌发展战略;监督管理产品防伪工作。
(十三)负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;协助做好工业产品生产许可证管理工作;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,依法打击制售假冒伪劣商品违法行为,组织协调本行政区域有关专项打假工作。
(十四)承担标准化工作。推进技术标准战略,监督标准的贯彻执行,推行采用国家标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。
(十五)负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度,依法管理计量器具,组织量值传递和比对工作,推行工业计量现代化,规范和监督商品量和市场计量行为。
(十六)承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。
(十七)负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。
(十八)承担特种设备安全监察、管理工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
(十九)负责制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
(二十)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为清远市清新区消费者权益保护委员会。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:设11个内设机构:办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股(行政审批股)、企业信用监督管理股、商标广告监督管理股、市场规范管理股(网络商品交易监督管理股)、消费者权益保护股、质量股、标准化与计量股、特种设备安全监察股。1个直属行政执法机构:清远市清新区市场监督管理执法大队,加挂清远市清新区打击制售假冒伪劣产品商品违法行为办公室牌子。8个派出机构:太和、太平、三坑、山塘、龙颈、禾云、浸潭、石潭8个镇各设市场监督管理所,名称为“清远市清新区XX镇市场监督管理所”;1个直属公益一类事业单位:区消费者权益保护委员会。2017年度部门预算人员编制数为139人,编内实有在职人数124人,离退休人数44人。
第二部分 清远市清新区市场监督管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
收入支出决算总表 |
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|
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|
公开01表 |
||
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,179.04 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
2,350.06 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
425.92 |
六、科学技术支出 |
32 |
32.78 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
300.95 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
32.91 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.51 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
528.54 |
||
|
|
20 |
|
…… |
46 |
|
||
|
|
21 |
|
|
47 |
|
||
|
本年收入合计 |
22 |
3,604.95 |
本年支出合计 |
48 |
3,245.75 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
49 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
24 |
107.69 |
年末结转和结余 |
50 |
466.89 |
||
|
|
25 |
|
|
51 |
|
||
|
合计 |
26 |
3,712.64 |
合计 |
52 |
3,712.64 |
||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
3,604.95 |
3,179.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.92 |
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,705.08 |
2,279.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.92 |
|
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
106.98 |
106.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
106.98 |
106.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2011012 |
公务员综合管理 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
2,517.95 |
2,100.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417.92 |
|
||||||||||||
|
2011501 |
行政运行 |
2,017.27 |
2,000.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.23 |
|
||||||||||||
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2011505 |
执法办案专项 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2011506 |
消费者权益保护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
430.68 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.68 |
|
||||||||||||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
80.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||
|
2011701 |
行政运行 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
58.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20602 |
基础研究 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2060207 |
专项技术基础 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.30 |
301.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
272.75 |
272.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
272.40 |
272.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,245.75 |
2,755.89 |
489.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,350.06 |
1,892.98 |
457.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
98.62 |
98.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
98.62 |
98.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011012 |
公务员综合管理 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
2,105.28 |
1,663.90 |
441.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011501 |
行政运行 |
1,957.44 |
1,663.90 |
293.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
14.97 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
45.92 |
0.00 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011507 |
信息化建设 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
146.02 |
130.31 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011701 |
行政运行 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
76.57 |
60.86 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20602 |
基础研究 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060207 |
专项技术基础 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.95 |
300.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
272.40 |
272.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
272.40 |
272.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,179.04 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
2,299.75 |
2,299.75 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
300.95 |
300.95 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
|
|
20 |
|
…… |
46 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
21 |
3,179.04 |
本年支出合计 |
47 |
3,195.44 |
3,195.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
22 |
102.03 |
年末结转和结余 |
48 |
85.63 |
85.63 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
23 |
102.03 |
|
49 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
50 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
51 |
|
|
|
|
合计 |
26 |
3,281.07 |
合计 |
52 |
3,281.07 |
3,281.07 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,195.44 |
2,738.65 |
456.78 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,299.75 |
1,875.75 |
424.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
98.62 |
98.62 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
98.62 |
98.62 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|
2011012 |
公务员综合管理 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
2,060.67 |
1,646.67 |
414.00 |
|
|
2011501 |
行政运行 |
1,940.21 |
1,646.67 |
293.55 |
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
14.97 |
0.00 |
14.97 |
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
45.92 |
0.00 |
45.92 |
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2011507 |
信息化建设 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
46.15 |
0.00 |
46.15 |
|
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
140.31 |
130.31 |
10.00 |
|
|
2011701 |
行政运行 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
|
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
70.86 |
60.86 |
10.00 |
|
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
|
|
20602 |
基础研究 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
|
|
2060207 |
专项技术基础 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.95 |
300.95 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
272.40 |
272.40 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
272.40 |
272.40 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
528.54 |
528.54 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,145.34 |
302 |
商品和服务支出 |
241.72 |
310 |
其他资本性支出 |
8.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
344.17 |
30201 |
办公费 |
8.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
746.28 |
30202 |
印刷费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.47 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.51 |
30205 |
水费 |
1.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.25 |
30209 |
物业管理费 |
15.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,343.59 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
272.93 |
30213 |
维修(护)费 |
9.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.88 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
29.29 |
30215 |
会议费 |
0.77 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.10 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.35 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
189.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.42 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
615.17 |
30227 |
委托业务费 |
2.16 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
41.38 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.03 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
234.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.86 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,488.93 |
公用经费合计 |
249.73 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
|
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
114.00 |
0.00 |
91.00 |
25.00 |
66.00 |
23.00 |
60.53 |
0.00 |
59.26 |
0.00 |
59.26 |
1.27 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款基本支出和以前年度结转资金安排的实际支出。“三公”经费预算数包括基本支出114万元,决算数包括基本支出8.93万元和项目支出51.6万元。 |
||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:清远市清新区市场监督管理局 |
单位:万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
第三部分 清远市清新区市场监督管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
2016年度本部门收入决算数为3604.95万元,支出决算数为3245.75万元。因我局由原区工商局、区质监局合并组建,并于2016年8月1日正式挂牌成立,2016年度首次纳入地方预、决算,故无以往年度数据对比。
(二)年度支出总体情况
2016年度本部门财政拨款支出决算数为3195.44万元,比年初预算增加47.15%,增加的主要原因是由于本部门2016年度首次纳入地方预算,在预算执行时调整补充人员、公用经费,补充市场监管、锅容管特计量、办案、质量标准化建设、商事登记及三证合一等专项工作及创文工作经费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
本部门2016年度财政拨款收入合计3179.04万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,比年初预算数增加1007.49万元,增长47%;主要原因是由于本部门2016年度首次纳入地方预算,在预算执行时调整补充人员、公用经费,补充市场监管、锅容管特计量、办案、质量标准化建设、商事登记及三证合一等专项工作及创文工作经费。
(二)2016年度财政拨款支出说明
本部门2016年度财政拨款支出合计3195.44万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,比年初预算数增加1023.89万元,增长48%;主要原因:一是年初财政拨款结转102.03万元,纳入2016年预算年度开支;二是由于本部门2016年度首次纳入地方预算,在预算执行时调整补充人员、公用经费,补充市场监管、锅容管特计量、办案、质量标准化建设、商事登记及三证合一等专项工作及创文工作经费。
分功能科目看,一般公共服务支出2299.75万元,主要用于行政动作及人员工资福利开支;科学技术支出32.78万元,主要用于创文亮照工作开支;社会保障和就业支出300.95万元,主要用于退休人员工资福利及遗属补贴;医疗卫生与计划生育支出32.91万元,主要用于行政及事业在职人员医疗保险缴费开支;城乡社区支出0.51万元,主要用于补发调离人员工资福利支出;住房保障支出528.54万元,主要用于发放在职人员住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.53万元,完成预算114万元的53%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为59.26万元,完成预算91万元的66%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算23万元的6%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
因本部门2016年度首次纳入地方预决算,故无以往年度数据对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出59.26万元,占98%;公务接待费支出1.27万元,占2%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出59.26万元,全部为公务用车运行及维护支出,2016年本部门公务用车保有量为12辆,公务用车购置及运行费开支较年初预算数下降53.56%。减少的主要原因是2016年度公务用车购置费预算数为25万元,而决算数为0,未按原预算计划购置车辆;同时,我局贯彻落实公务用车制度改革精神,采取定点加油、定点维修、定点保养等方式严加管控公务用车,严禁公车私用等违反规定的行为。
2.公务接待费支出1.27万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2016年度我局公务接待开支较年初预算数大幅度下降。2016年度我局国内公务接待批次18批次,216人次,人均消费均控制在限额内。下降的原因是因为我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精神,严格按照相关规定,执行公务接待标准,做到尽量在食堂接待,限定接待范围、控制接待规模,禁止不必要的开支,杜绝超预算列支。
3、2016年度本部门无因公出国(境)相关经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出249.73万元,因本部门2016年度首次纳入地方预决算,故无以往年度数据对比。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门2016年度因新合并组建并首次纳入地方预决算,故暂未开展预算绩效管理相关工作,无具体项目评价结果。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。