2016年清新区社工委部门决算说明
目 录
第一部分 清新区社工委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清新区社工委概况
一、主要职责:
(一)牵头研究制订并组织实施本区社会工作总体规划,协调相关部门起草社会工作方面的管理办法;(二)统筹指导和综合协调全区社会工作,督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系;(三)按上级有关政策,参与拟定教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡规划建设、文化卫生、人口与计划生育、体育等方面的管理办法,统筹推进扩大公共服务,保障和改善民生,协调构建综合性社会救助体系;(四)负责推进和创新群众工作,协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制;(五)配合推进社会领域党建工作,推动建立健全共同价值体系和社会规范,统筹加强社会公德和社会诚信建设;(六)研究推动社会建设和管理体制改革创新,按照上级有关政策,参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等有关办法并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系;(七)承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
内设社会工作股,定编人数4人,实有人数4人。
第二部分 2016年部门决算表
详见附件:2016年部门决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、部门决算收支增减变化情况
2016年度收入合计35.68万元,2016年支出合计57.62万元,因为2015年单位没有单独做决算,因此,无法与上一年收支情况作对比。
2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余84.36万元,本年收入35.68万元,本年支出57.62万元,年末结转和结余62.43万元;2016年度预算数为65.91万元;支出数比预算数减少了8.29万元,原因是我委严格履行中央省市有关文件规定,减少不必要的支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年度“三公”经费支出合计8万元,其中
1、因公出国(境)费为0,与上年对比无增减。
2、公务车购置费为0,与上年对比无增减。
3、公务车运行维护费为5.5万元,和年初预算持平,比2015年减少3.18万元。主要原因是公务车改革后本单位仅保留1台公务车。
4、公务接待费为2.5万元,和年初预算持平,比2015年减少了1.2万元,减少原因:我委严格按照中央八项规定的要求控制该项费用支出。2016年度共接待23批次276人次。
三、机关运行经费安排情况
本部门2016年度机关运行经费支出19.28万元,因2015年未单独做决算,无法与上一年机关运行经费支出情况做对比。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。我单位没有中小微企业采购。
五、国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(六)预算绩效管理工作开展情况
我单位没有预算绩效管理工作开支情况,无具体项目评价结果。
第四部分 名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。