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2015-10-17 00:00 来源:清新区城市综合管理局 发布机构: 点击:-
| 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 部门:清远市清新区城市综合管理局 |
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单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
1,129.20 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
|
1,129.20 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
| 21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
|
1,129.20 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
| 2120901 |
城市公共设施 |
|
1,129.20 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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| 2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 部门:清远市清新区城市综合管理局 |
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单位:万元 |
| 2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
75.03 |
|
67.39 |
31.96 |
35.43 |
7.64 |
| |
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| 2014年度财政拨款收入支出决算总表 |
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| 部门:清远市清新区城市综合管理局 |
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单位:万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2138.76 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1129.20 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
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|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
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|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,808.20 |
1,679.00 |
1,129.20 |
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
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| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
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| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
| |
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
3267.96 |
本年支出合计 |
53 |
2915.3 |
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
352.66 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
29 |
3267.96 |
合计 |
58 |
3267.96 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
| 2014年度支出决算表 |
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|
|
|
| 部门:清远市清新区城市综合管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
3,085.12 |
292.65 |
2,792.47 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
2,978.02 |
201.55 |
2,776.47 |
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
964.89 |
201.55 |
763.34 |
|
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
335.10 |
74.97 |
260.13 |
|
|
|
| 2120104 |
城管执法 |
471.28 |
126.58 |
344.71 |
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
158.51 |
|
158.51 |
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
100.92 |
|
100.92 |
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.92 |
|
100.92 |
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
783.02 |
|
783.02 |
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
783.02 |
|
783.02 |
|
|
|
| 21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
|
|
| 2120901 |
城市公共设施 |
1,129.20 |
|
1,129.20 |
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 2014年度收入决算表 |
|
| |
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|
|
| 部门:清远市清新区城市综合管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,440.09 |
3,267.96 |
|
|
|
|
172.13 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
3,332.99 |
3,160.86 |
|
|
|
|
172.13 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
967.20 |
795.07 |
|
|
|
|
172.13 |
| 2120101 |
行政运行 |
337.41 |
165.27 |
|
|
|
|
172.13 |
| 2120104 |
城管执法 |
471.28 |
471.28 |
|
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
158.51 |
158.51 |
|
|
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
100.92 |
100.92 |
|
|
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.92 |
100.92 |
|
|
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,135.68 |
1,135.68 |
|
|
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,135.68 |
1,135.68 |
|
|
|
|
|
| 21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
1,129.20 |
1,129.20 |
|
|
|
|
|
| 2120901 |
城市公共设施 |
1,129.20 |
1,129.20 |
|
|
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  |
| |
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|
决算批复06表 |
| 单位:清远市清新区城市综合管理局 |
|
金额单位:万元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
| 合 计 |
292.65 |
166.07 |
126.58 |
| 301 |
工资福利支出 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
46.46 |
46.46 |
0.00 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
126.59 |
0.00 |
126.59 |
| 30201 |
办公费 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
| 30202 |
印刷费 |
10.89 |
0.00 |
10.89 |
| 30204 |
手续费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
| 30207 |
邮电费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
| 30209 |
物业管理费 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
| 30213 |
维修(护)费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
| 30215 |
会议费 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
| 30216 |
培训费 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
| 30217 |
公务接待费 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
| 30218 |
专用材料费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 30226 |
劳务费 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
35.43 |
0.00 |
35.43 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
90.03 |
90.03 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
| 注:1.本表依据《2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
| 2.本表批复到款级科目。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
2014年度部门决算情况说明
2014年度,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,较好地完成了财务工作任务。现将2014年度部门决算情况说明如下:
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计3440.09万元,其中:财政拨款收入3267.96万元。2014年度支出总计3085.12万元。年末结转和结余354.97万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明: 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1786.10万元,其中:一般公共服务支出1.07万元,社会保障和就业支出68.92万元,城乡社区支出1679万元,交通运输支出16万元,住房保障支出21.11万元,。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1129.20万元,本年支出 1129.20万元,年末结转和结余0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 75.03万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算67.39万元,公务接待费决算7.64万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。2014年使用财政拨款安排单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算67.39万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 公务用车购置费支出31.96万元。公务用车运行维护费35.43万元,2014年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费决算 7.64万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中: 国内公务接待支出 7.64万元,接待 44 批次,452 人次。
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